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2020年度四川省遂宁市疾病预防控制中心部门决算

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2021-08-20 16:50 浏览次数: 字体: [ ] 打印






第一部分 部门概况  

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能  

我中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位。主要职责包括传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;以及其他疾病预防控制工作。  

(二)2020年重点工作完成情况。  

一是免疫规划工作挤入全省第一方阵。接种率继续保持在95%以上,全省免规技能竞赛获三等奖。二是强化传染病报告管理,防治成效明显提升。继续保持无甲类传染病报告,报告乙丙类传染病22种11570例,较去年同期下降40.38%(其中报告乙类传染病14种7078例,较去年同期下降11.28%;报告丙类传染病8种4492例,较去年同期下降60.70%)。发病率为362.81/10万,在全省排名占第14位,死亡率为3.83/10万,较去年同期下降17.23%。新冠肺炎、流感、手足口病等监测工作有序开展。三是艾滋病防控成效突飞猛进。继续落实扩大检测发现措施,优化干预策略,强化宣传影响。所有核心考核指标提前2月完成任务。全市常住人口检测覆盖率达到38.98%,随访检测率94.78%、配偶检测率94.87%、结核筛查比例96.79%、治疗覆盖率94.59%。四是结核病防控稳步推进。所有防控目标、考核指标均如期完成,结核病发病率较2019年下降8.21%;2起学校聚集性结核疫情得到快速有效处置。五是地慢病防治工作有序开展,防治成效逐步显现。新发麻风病人2人,及时处理8例输入性疟疾,1例狂犬病和5例外地感染包虫病。碘盐覆盖率99.80%,合格碘盐覆盖率96.14%,合格碘盐食用率96.20%,达到消除标准。慢性病综合防控项目管理高血压19.8万人,糖尿病7.03万人;老年人健康体检26.16万人。死因、肿瘤、儿童口腔干预、心血管病高危人群早期筛查与综合干预完成目标。新建支持性环境19个、建无烟单位5个。开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项活动,培训全民健康生活方式指导员1050名,积极指导“五进”活动。六是强化政治担当,全力狙击新冠疫情。坚持同时间赛跑,组织带领专业人员赶赴现场、深入病区开展流调,风险研判,绘制轨迹图、接触网、传播链101个,追踪密切接触者2411人,处置聚集性疫情4起。组织开展新冠核酸样本检7249新冠病例17。冷链食品、物品检测792个。组建专家队伍3个,储备检测人员155人,流调人员86人,消杀人员30人。分类制定专项防控指南,指导企业、学校、商超复工复学复市,为企业、学校、社区等培训卫生员7997名,助推全市规上企业、服务业、生产型外贸企业先于全国全省复工复产,为全市夺取“双胜利”贡献遂宁疾控力量。中心获中共四川省委、省政府“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。杨国富获“全国先进工作者”、邱小兵获四川省委、省政府“抗击新冠肺炎疫情先进个人”,11名职工获省医师协会“抗击新冠疫情先进”。  

二、构设置  

    遂宁市疾病预防控制中心被确定为副县级独立核算的事业单位,直属遂宁市卫生健康委员会。
 

第二部分 2020年度部门决算情况说明  

  

一、  入支出决算总体情况说明  

2020年度收、支总计9257.58万元,2019年相比,收、支总计增加6263.08万元,增长209.15%主要变动原因是2020年因新冠疫情影响,新增新冠疫情防控经费相关收新办公楼修建项目  

  

  

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)  

  

二、  入决算情况说明  

2020年本年收入合计8842.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3399.59万元,占38.44%;政府性基金预算财政拨款收入5090.00万元,占57.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入32.41万元,占0.37%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入320.71万元,占3.63%  

  

(图2:收入决算结构图)(饼状图)  

  

三、  出决算情况说明  

2020年本年支出合计7513.07万元,其中:基本支出1075.64万元,占14.32%;项目支出6437.43万元,占85.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%  

  

(图3:支出决算结构图)(饼状图)  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收、总计8855.49万元,2019年相比,财政拨款收、总计增加6038.91万元,增长214.41%,主要变动原因是2020年因新冠疫情影响,新增新冠疫情防控经费相关新办公楼修建项目  

  

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)  

  

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2020年一般公共预算财政拨款支出2296.84万元,占本年支出合计的30.57%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加270.54万元,增长13.35%。主要变动原因是2020年新增人员经费支出及项目资金专项支出增加。  

  

  

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)  

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2020年一般公共预算财政拨款支出2296.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出47.91万元,占2.09%卫生健康支出(类)支出2159.79万元,占94.03%住房保障支出(类)支出89.14万元,占3.88%  

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)  

  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2020年一般公共预算支出决算数为2296.84万元,完成预算61.00%。其中:  

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为16.19万元,预算执行率100%。  

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.00万元,完成预算36.92%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险结转次年缴纳。  

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为0.86万元,预算执行率100%。  

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为0.86万元,预算执行率100%。  

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为1136.63万元,完成预算96.50%,决算数小于预算数的主要原因是养老、失业、工伤保险结转次年缴纳,电梯质保金结转次年付款。  

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为86.97万元,完成预算27.82%,决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生专项资金结转次年使用。  

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为346.51万元,完成预算43.52%,决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金结转次年使用。  

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为383.44万元,完成预算95.86%,决算数小于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金结转次年使用。  

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为45.00万元,完成预算100%。  

10. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是资金结转次年使用。  

11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为161.24万元,完成预算19.27%,决算数小于预算数的主要原因是其他卫生健康支出资金结转次年使用。  

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为89.14万元,预算执行率100%。  

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1047.23万元其中:人员经费898.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费148.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2020“三公”经费财政拨款支出决算为15.42万元,预算执行率64.63%  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2020“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.15万元,占91.82%;公务接待费支出决算1.27万元,占8.18%。具体情况如下:  

1.公务用车购置及运行维护费支出14.15万元,完成预算69.70%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.54万元,下降9.82%。主要原因是公务用车维修费减少。  

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至202012月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车3辆、越野车2辆、特种专业技术用车3辆。  

公务用车运行维护费支出14.15万元。主要用于检验样品的采集、送样、督导、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

2.公务接待费支出1.27万元,预算执行率35.67%公务接待费支出决算比2019年减少0.29万元,下降18.59%,主要原因是疫情减少公务接待。  

其中:国内公务接待支出1.27万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待17批次,136人次(不包括陪同人员),共计支出1.27万元,具体内容包括:省疾控对新冠肺炎防控督导0.08万元、省职辐所关于辐射防护监测项目调查接待0.08万元、天府健康产业研究院对智慧疾控调研接待0.10万元、冷链运行车采购技术说明会接待0.12万元、大英学习核酸检测工作接待0.06万元、中心实验室建设方案评审接待0.10万元、全省传染病信息报告管理工作评估以及全国传染病省级复合方案接待0.09万元、四川天府产业研究院调研接待0.07万元、接待省职辐所0.06万元、接待全省艾滋病防治技术指导0.08万元、接待省疾控关于会议前期事纪工作0.04万元、接待省疾控放射诊疗设备指标复核0.08万元、接待理县疾控交流学习0.08万元、接待阿坝对市免疫工作抽查0.14万元、接待安居疾控学习新冠检测0.03万元、省麻风病防治工作督导接待0.06万元。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2020年政府性基金预算拨款支出5090万元。  

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。  

其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2020年,遂宁市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,比2019年增加/减少0万元。  

(二)政府采购支出情况  

2020年,遂宁市疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至20201231日,遂宁市疾病预防控制中心共有车辆8辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车3辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。  

(四)预算绩效管理情况。  

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“卫生监测与预防性健康体检项目”、“重大公共卫生项目”、“美沙酮门诊工作运转经费项目”、“遂宁市基本公共卫生服务运转经费项目”、“放射人员体检项目”开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。  

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看当年财政收支严格按照年初预算执行,在预算执行过程中暂未发现任何问题,在以后的资金使用中将依旧严格按照预算执行,加快项目建设进度,加紧资金使用进度。  

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“卫生监测与预防性健康体检项目”、“重大公共卫生项目”、“美沙酮门诊工作运转经费项目”、“遂宁市基本公共卫生服务运转经费项目”、“放射人员体检项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。  

1)卫生监测与预防性健康体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.29万元,执行数为10.59万元,预算执行率79.68%。通过项目实施,为我市城市供水水质保障提供科学依据,为食品、公共场所消费提供健康保障。发现的主要问题:一是疾控中心取消社会服务收费监测后,个别企业及个人存在检测难、检测贵。二是由于疾控机构体制的改革,疾控中心现况不能满足现有从业人员体检需求,存在设备老化、关键专业人员缺乏。下一步改进措施:一是按照国家相关政策恢复疾控收费,开展社会委托监测。二是从业人员监测体检按照国家要求应该下放医院、社区服务中心进行,医院、社区服务中心具有设备先进、专业科室完善、专业人员长期临床工作经验,有较强的业务能力;从业人员可以就近体检办证,避免多次跑路。三是强化部门职责,部门协作。  

2)重大公共卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元,执行数为15.98万元,预算执行率99.88%。通过项目实施,降低了全市肺结核发病率,提高了全市结核病防治工作质量;鼠疫、霍乱得到有效控制,手足口病防治成效显著。发现的主要问题:一是综合防治服务体系建设沟通不畅;实验室能力建设不足,结核实验室人员不固定;耐药患者经济压力大,医保政策未及时落实,纳入治疗率和治疗成功率较低。二是市疾控中心人员编制少,还要承担三个园区基层疾控工作,加之新冠肺炎防控的压力,导致市疾控中心在疾病控制工作中长期超职责工作,存在防控隐患。下一步改进措施:一是进一步明确结核病防治服务体系各机构职责任务,强化各部门的沟通协调。二是按照国家相关法律法规,严格属地化管理,市疾控中心切实承担市级疾控的工作职能,不逾越工作职能承担基层的工作。  

3)美沙酮门诊工作运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行数为4万元,预算执行率100%。通过项目实施,实现了“减少阿片类物质滥用、减少艾滋病传播相关危险行为、减少违法犯罪、恢复滥用阿片类物质成瘾者的社会功能”的四大目标。发现的主要问题:宣传力度、广度有待加强;新入组质量人数有待增加。下一步改进措施:加大宣传力度,让我市美沙酮维持治疗惠及更多的阿片类物质成瘾者,取得更好的社会效益。  

4)遂宁市基本公共卫生服务运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.50万元,执行数为1.50万元,预算执行率60%。通过项目实施,实现了促进了城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。发现的主要问题:通过日常督导检查、绩效考核和信息报送,暴露出我市基层卫生医疗单位的基本公共卫生服务工作中仍还存在的一些问题。  

5)放射工作人员体检项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,预算执行率100%。通过项目实施,效保障了全市放射工作人员职业健康,防止职业性反射性疾病的发生。发现的主要问题:区内新增放射人员较多,可能存在预算经费不充足的问题。下一步改进措施:建议增加预算保证全市放射工作人员体检顺利进行。  

      

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)      

项目名称      

卫生监测与预防性健康体检项目      

预算单位      

遂宁市疾病预防控制中心      

预算执行情况(万元)      

预算数:      

13.29      

执行数:      

10.59      

其中-财政拨款:      

13.29      

其中-财政拨款:      

10.59      

其它资金:      

/      

其它资金:      

/      

年度目标完成情况      

预期目标      

实际完成目标      

从业人员健康体检等工作,保障我市人民群众身体健康。      

全年共对食品、公共场所业主的从业人员进行体检,共体检从业人员11942人,其中食品从业人员10527人,调离2人;公共场所人1415人,调离1人。      

      

绩效指标完成情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

从业人员健康体检      

市城区食品、公共场所、饮用水从业人员健康体检每人每年一次      

2020年共完成从业人员体检11942人次      

项目完成指标      

质量指标      

从业人员健康体检      

按照法规要求办理      

从业人员健康体检检出五病人员3人,并调离工作岗位      

项目完成指标      

时效指标      

完成时间      

2020年完成      

保质保量完成      

项目完成指标      

成本指标      

从业人员健康体检      

采购试剂耗材      

按规定采购试剂耗材      

项目效益指标      

社会效益      

从业人员健康体检      

从业人员健康上岗      

保障从业人员健康上岗      

满意度指标      

满意度指标      

居民满意度      

群众居民满意度100%      

群众居民满意度100%      

  

      

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)      

项目名称      

重大公共卫生项目      

预算单位      

遂宁市疾病预防控制中心      

预算执行情况(万元)      

预算数:      

16      

执行数:      

15.98      

其中-财政拨款:      

16      

其中-财政拨款:      

15.98      

其它资金:      

/      

其它资金:      

/      

年度目标完成情况      

预期目标      

实际完成目标      

完成全市突发公共卫生事件及重大灾害疫情的处置、艾滋病防治宣传、结核病防治、应急物资储备、流感监测      

通过印制宣传折页、手册、购物袋等达到了结核病健康教育宣传;通过电视、微信、报纸等对艾滋病宣传到位。      

绩效指标完成情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

艾滋病结核病防治宣传      

印发宣传资料宣传结核病,用微信或户外广告等开展艾滋病宣传      

艾防知识微信有奖问答活动,参与人次接近5万,知识点传播数突破50万      

项目完成指标      

质量指标      

艾滋病结核病防治宣传      

艾滋病知晓率大于85%,结核病知晓率大于95%      

我市艾滋病知晓率均得到了显著提升,居民知晓率达到93.73%。大众人群结核病防治核心信息知晓率达到85%。      

项目完成指标      

时效指标      

完成时间      

2020年      

保质保量完成      

项目完成指标      

成本指标      

艾滋病结核病防治宣传      

印刷、广告费      

按规定进行支出宣传费      

项目效益指标      

经济效益      

艾滋病结核病防治宣传      

维护社会秩序、保护群众身心健康      

加大疾病知晓率,维护社会秩序、保护群众身心健康      

项目效益指标      

社会效益      

艾滋病结核病防治宣传      

提高结核病艾滋病防治意识,控制艾滋病传播      

提高结核病艾滋病防治意识,降低结核病发病率,控制艾滋病传播      

满意度指标      

满意度指标      

群众满意度      

100%      

100%      

  

      

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)      

项目名称      

美沙酮门诊工作运转经费项目      

预算单位      

遂宁市疾病预防控制中心      

预算执行情况(万元)      

预算数:      

4      

执行数:      

4      

其中-财政拨款:      

4      

其中-财政拨款:      

4      

其它资金:      

/      

其它资金:      

/      

年度目标完成情况      

预期目标      

实际完成目标      

美沙酮门诊维持治疗对控制艾滋病疫情有积极意义      

2020年累计治疗991人,日门诊量108人次,2020年门诊美沙酮用药量为2282606ml。      

      

绩效指标完成情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

购买美沙酮口服液      

800桶      

购买400桶      

项目完成指标      

质量指标      

美沙酮门诊维持治疗率      

大于80%      

91.61%      

项目完成指标      

时效指标      

完成时间      

2020年      

2020年完成      

项目完成指标      

成本指标      

购买美沙酮口服液      

100元/桶      

按相关规定购买美沙酮口服液,共计4万元      

项目效益指标      

社会效益      

美沙酮门诊维持治疗      

控制艾滋病在吸毒人群中的传播      

在减少毒品危害、预防艾滋病传播方面取得了显著成绩。      

项目效益指标      

可持续性      

美沙酮门诊维持治疗的积累效益      

维持治疗可恢复吸毒者的社会功能      

在减少毒品危害、预防艾滋病传播方面取得了显著成绩      

满意度指标      

满意度指标      

吸毒人员满意度      

大于70%      

大于70%      

  

      

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)      

项目名称      

遂宁市基本公共卫生服务运转经费项目      

预算单位      

遂宁市疾病预防控制中心      

预算执行情况(万元)      

预算数:      

2.5      

执行数:      

1.5      

其中-财政拨款:      

2.5      

其中-财政拨款:      

1.5      

其它资金:      

/      

其它资金:      

/      

年度目标完成情况      

预期目标      

实际完成目标      

完成全市基本公共卫生服务工作      

健康档案建档人数3116351份,建档率97.33%。建立电子档案3113111份,电子健康档案建档率97.22%。      

绩效指标完成情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

督导      

每年不少于两次      

完成      

项目完成指标      

质量指标      

基本公共卫生项目服务      

完成国家下达指标      

完成国家下达指标      

项目完成指标      

时效指标      

开展时间      

2020年      

保质保量完成      

项目完成指标      

成本指标      

加大宣传力度      

在电视台、电台、社区宣传      

在遂宁电视台综合频道、公共频道及遂宁人民广播电台FM99.7和FM106.5,遂宁人民广播电台阳光直播间、听遂宁官微等媒体,通过播放服务对象、服务内容及工作动态等方式,广泛开展宣传教育活动      

项目效益指标      

经济效益      

建立档案      

电子健康档案建档率保持在93%以上      

97.22%      

项目效益指标      

可持续性      

宣传力度      

全年在遂宁电视台、电台、阳光直播间和社区、广场开展宣传      

广播电台FM99.7和FM106.5,遂宁人民广播电台阳光直播间、听遂宁官微等媒体,通过播放服务对象、服务内容及工作动态等方式,广泛开展宣传教育活动      

满意度指标      

满意度指标      

民众满意度      

稳步提高群众满意在65%以上      

达到相应满意度      

  

      

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)      

项目名称      

放射工作人员体检项目      

预算单位      

遂宁市疾病预防控制中心      

预算执行情况(万元)      

预算数:      

10      

执行数:      

10      

其中-财政拨款:      

10      

其中-财政拨款:      

10      

其它资金:      

/      

其它资金:      

/      

年度目标完成情况      

预期目标      

实际完成目标      

全是放射人员职业健康体检      

2019年中心开展全市放射工作人员职业健康检查,共体检768人,经费开支共计59万元。2019年预算经费49万元,资金缺口10万元,2020年财政补齐项目资金10万元。共计体检768人。      

绩效指标完成情况      

一级指标      

二级指标      

三级指标      

预期指标值(包含数字及文字描述)      

实际完成指标值(包含数字及文字描述)      

项目完成指标      

数量指标      

放射人员职业健康体检      

根据2019年全市新增放射工作人员数确定      

共计体检768      

项目完成指标      

质量指标      

放射人员职业健康体检      

按国家标准、省级方案进行      

按国家标准、省级方案进行      

项目完成指标      

时效指标      

放射人员职业健康体检      

按国家规定时限进行职业健康体检      

按国家规定时限进行职业健康体检      

项目完成指标      

成本指标      

放射人员职业健康体检      

按以往年度国家收费标准核算体检经费      

按以往年度国家收费标准核算体检经费      

项目效益指标      

经济效益      

放射人员职业健康体检      

及时发现放射性职业损伤及职业禁忌症,保障放射人员身心健康      

未发现异常      

项目效益指标      

生态效益指标      

放射人员职业健康体检      

及时发现放射性职业损伤及职业禁忌症      

未发现异常      

满意度指标      

满意度指标      

放射人员职业健康体检      

满意度100%      

100%      

  

2.部门绩效评价结果。  

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市疾病预防控制中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。  

本部门自行组织对“卫生监测与预防性健康体检项目”、“重大公共卫生项目”、“美沙酮门诊工作运转经费项目”、“遂宁市基本公共卫生服务运转经费项目”、“放射人员体检项目”开展了绩效评价,《卫生监测与预防性健康体检项目2020年绩效评价报告》、《重大公共卫生项目2020年绩效评价报告》《美沙酮门诊工作运转经费项目2020年绩效评价报告》《遂宁市基本公共卫生服务运转经费项目2020年绩效评价报告》《放射人员体检项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。  


 

第三部分  词解释  

  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如美沙酮门诊服药费等。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。   

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。   

6.年初结转和结余:指以前上一年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。  

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。  

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。  

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。  

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。  

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。  

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。  

18.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反应其他用于医疗补救助方面的支出。  

19.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反应其他用于卫生健康方面支出。  

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


四部分 附件  

附件1  

  

遂宁市疾病预防控制中心  

2020年部门整体支出绩效评价报告  

  

一、部门(单位)概况  

(一)机构组成。遂宁市疾病预防控制中心于2002年8月在原市卫生防疫站基础上撤并组建成立,是市政府举办的财政全额拨款的公益一类卫生事业单位,接受同级卫生行政主管部门管理和上级疾病预防控制机构业务指导。  

(二)机构职能。依法承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价等公共卫生职能。  

(三)人员概况。中心现有编制73名,内设科室12个,2020年初在编在岗人员57人,本年新进14名人员,2名辞职,3名退休,1名调出,2020年末在编在岗65人。  

二、部门财政资金收支情况  

(一)部门财政资金收入情况。本年度财政拨款收入8489.59万元,其中一般公共预算财政拨款收入3399.59万元,政府性基金预算财政拨款收入5090万元;分别为基本收入1123.64万元,项目收入7365.95万元。  

(二)部门财政资金支出情况。财政拨款支出7386.84万元。一般公共预算财政拨款支出2296.84万元,政府性基金预算财政拨款支出5090万元。其中:基本支出1047.23万元(人员经费896.55万元、公用经费150.68);项目支出6339.61万元(一般公共预算财政拨款项目支出1249.61万元,政府性基金预算财政拨款项目支出5090万元)。  

三、部门整体预算绩效管理情况  

(一)一般公用经费支出情况  

2020年基本支出一般公用经费年初预算数176.19万元,实际支出148.97万元,2019年基本支出一般公用经费年初预算数92.69万元,实际支出70.92万元,较2019年预算执行率提高了8.04%。2020年我单位坚决贯彻落实中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对单位差旅、公务接待、公务用车、会议活动、水电燃气等资源节约作出了全面规范。  

(二) 三公经费控制情况  

我单位贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公”经费支出,取得了良好效果。具体情况如下:2020年“三公”经费预算数23.86万元,决算数15.41万元,其中公务用车运行维护费预算数20.30万元,决算数14.15万元,较上年减少1.54万元。    

(三) 项目资金管理及重点工作完成情况    

2020年项目资金支出预算数7731.85万元,实际支出6339.61万元。  

2020年““十三五””终期评估调查显示,我市各类人群艾滋病知晓率均得到了显著提升,各类人群知晓率如下:居民93.73%、流动人口93.39%、易感染艾滋病危险行为人群95.68%、青年学生96.39%,全面达到考核要求。  

结核病治疗成功率达到90%,降低了全市肺结核发病率,提高了全市结核病防治工作质量。大众人群结核病防治核心信息知晓率达到85%。  

2020年主要对市政供水水厂、二次供水单位进行监测,组织采样13批次,采集水样540份,监测指标10540项次。其中市政供水合格率达到100%。  

四、评价结论及建议  

(一)评价结论  

当年财政收支严格按照年初预算执行,在预算执行过程中暂未发现任何问题,在以后的资金使用中将依旧严格按照预算执行,加快项目建设进度,加紧资金使用进度。  

(二)  存在问题  

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。  

2.公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。  

(三)改进建议  

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。  

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。  

3.对相关人员加强培训,特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。  

  

  

  

 

附件2  

  

卫生监测与预防性健康体检项目  

2020绩效评价报告  

一、 基本情况  

检测我市生活饮用水卫生基本情况,掌握重点公共场所危害因素,开展饮水卫生监测、公共场所监测、消毒监测、从业人员健康体检等工作,保障我市人民群众身体健康。  

二、评价工作开展情况  

(一)饮用水监测  

1.2020年主要对市政供水水厂、二次供水单位进行监测,组织采样13批次,采集水样540份,监测指标10540项次。其中市政供水合格率达到100%。  

2.对我市集中供水水源地开展调查,共对43个地表水、25个出厂水开展风险指标检测,监测水样68件,监测指标4420项次,监测指标未超过风险管控指标。  

(二)公共场所监测  

1.对74家公共场所共监测372件样品,集中空调2家监测13件样品、14家消毒企业开展监测工作。  

2.对5所幼托机构、4所养老机构开展消毒效果监测,监测样品,采集样品351件。  

3.对2所医疗机构进行消毒效果监测,采样11件。  

(三)从业人员体检  

全年共对食品、公共场所业主的从业人员进行体检,共体检从业人员11942人,其中食品从业人员10527人,调离2人;公共场所人1415人,调离1人。  

三、综合评价结论  

2020年全面完成监测任务,对我市集中供水地表水水源水质有了进一步的了解。  

四、绩效评价分析  

(一)项目资金分析  

该项目当年财政安排经费13.29万,实际到位13.29万。并完全按照年初财政项目预算资金使用。严格按照项目资金管理的相关要求,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,杜绝挤占、截留、挪用等现象发生,提升资金使用效益。  

(二)项目工作分析  

按照《中华人民共和国水污染防治法》、《生活饮用水卫生监督管理条例》《娱乐场所管理条例》、《消毒管理办法》等法律法规开展工作。监测工作严格按照国家相关技术规范开展,无违规开展使用情况。监测工作为我市城市供水水质保障提供科学依据。从业人员健康体检检出五病人员3人,并调离工作岗位。监测工作为我市城市供水水质保障提供科学依据。为食品、公共场所消费提供健康保障。  

五、存在主要问题  

1.疾控中心取消社会服务收费监测后,个别企业及个人存在检测难、检测贵。  

2.由于疾控机构体制的改革,疾控中心现况不能满足现有从业人员体检需求,存在设备老化、关键专业人员缺乏。  

六、相关措施建议  

1.按照国家相关政策恢复疾控收费,开展社会委托监测。  

2.从业人员监测体检按照国家要求应该下放医院、社区服务中心进行,医院、社区服务中心具有设备先进、专业科室完善、专业人员长期临床工作经验,有较强的业务能力;从业人员可以就近体检办证,避免多次跑路。  

3.强化部门职责,部门协作。  

  

  

   

  

                 重大公共卫生项目

2020绩效评价报告  

一、基本情况  

普及艾滋病、结核病防治知识,宣传法律法规,提高自我防护意识和能力,提高大众对艾滋病、结核病防治知识知晓率。为完成全市突发公共卫生事件及重大灾害疫情的处置工作、重点传染病的疑似病例和确诊病例采样检测、完成流行病学调查与启动疫情处置工作。  

通过针对性地制定和完善突发公共卫生事件及重大灾害疫情处置预案和工作方案,通过应急演练、培训等方式提升卫生应急人员业务能力,防止突发事件、聚集性疫情发生以及发生后进行处置,发生灾害事件后进行处置,达到保护群众身体健康、生命安全的目标。  

二、评价工作开展情况  

持续开展结核病健康促进,提高公众防治知识知晓率。开展以“终结结核流行,自由健康呼吸”为主题的结核病防治宣传,呼吁广大群众携起手来,共参与、除结核,为实现终结结核病目标而共同努力。全年组织4次结核病防控工作培训,提升业务水平。全年印制学校结核病防治信息折页、学校结核病防治手册、宣传购物袋等物品用于市直学校结核病健康教育宣传。  

充分发挥电视、微信、报纸等各类媒体的宣传优势进行艾防宣传,利用法定宣传日开展大型宣传活动。4-5月“全民动员齐防艾、社会安全在身边”专项宣传月,11月中旬-12月中旬为艾滋病咨询检测月,12月1日前后为声势浩大的“世界艾滋病日”。举办了艾防知识微信有奖问答活动,参与人次接近5万,知识点传播数突破50万;择优选取4家电影院开展映前宣传,全市上下形成浓厚的宣传氛围。  

通过预案建设、应急演练、培训、监测预警、流行病学调查、消毒等防控措施的落实,对突发公共卫生事件及重大灾害和疫情处置及时有效的处置,防止了疫情扩散。  

流感哨点医院开展了流感样病例就诊人次监测,并对符合采样要求的病例采样,每周要求采样平均18人份。  

开展传染病监测和报告,完成国家网络直报系统运行维护和数据安全,做好监测预警,督促指导全市防治工作开展,保障传染病疫情处置的物资储备。  

三、综合评价结论  

艾滋病防治方面:重点场所针对重点人群开展知识讲座和道德警示教育,通过各类活动的开展,有效地扩大了宣传覆盖面,提高了公众对艾滋病、性病的认识,普及艾滋病、性病防治知识,我市各类人群艾滋病知晓率均得到了显著提升  

结核病防治方面:通过该项目的实施,有了结核病等重点疾病防治工作经费支持,较好地完成了年度结核病防治目标任务和《十三五结核病防治规划》指标任务。强化了结核病健康教育,营造了全民防治结核病的意识、提高了大众人群结核病防治核心信息知晓率。  

突发公共卫生、流感监测及传染病报告管理:落实各项防控措施,包括新冠肺炎在内的突发公共卫生事件得到有效处置。由于疫情早期监测和处置工作开展较好,全市未发生流感样病例暴发疫情;人感染禽流感外环境及职业人群监测采样均保质保量完成。鼠疫、霍乱、手足口病等重点传染病的监测、预警、报告、物资保障等各项措施得到有效落实,项目工作完成较好。  

四、绩效评价分析  

(一)项目资金分析  

该项目当年财政安排经费16万,实际到位16万。并完全按照年初财政项目预算资金使用。严格按照项目资金管理的相关要求,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,杜绝挤占、截留、挪用等现象发生,提升资金使用效益。  

(二)项目工作分析  

我市各类人群艾滋病知晓率均得到了显著提升,据2020年“十三五”终期评估调查显示,各类人群知晓率如下:居民93.73%、流动人口93.39%、易感染艾滋病危险行为人群95.68%、青年学生96.39%,全面达到考核要求。  

结核病治疗成功率达到90%,降低了全市肺结核发病率,提高了全市结核病防治工作质量。大众人群结核病防治核心信息知晓率达到85%。  

突发公共卫生事件及重大灾害和疫情处置及时有效的处置,除外预案、方案未印刷成册,其它各项数量、质量、实效指标均完成,其中有效处置率100%、及时处置率100%  

流感哨点医院每周采样送检3次,监测1060人份;暴发疫情监测率100%;流外环境监测12月次120份,职业人群血清监测5个县(市、区)20人份。 完成率100%。  

传染病报告网络覆盖全市乡镇以上所有医疗机构,网络安全运行,每日监测至少4次以上,传染病报告管理工作规范运行。鼠疫、霍乱得到有效控制,手足口病防制成效显著,全年监测247人份。  

五、项目完成综述及发现问题  

结核病防治方面:结防专职人员和防治经费不足;多部门联合开展结核病防治工作局面尚未形成;健康促进工作宣传形式单一,百千万志愿者结核病防治知识传播行动工作滞后,覆盖面较窄;综合防治服务体系建设沟通不畅;实验室能力建设不足,结核实验室人员不固定;耐药患者经济压力大,医保政策未及时落实,纳入治疗率和治疗成功率较低;学校结核病防控工作形势严峻,聚集性疫情时有发生。个别医疗机构结核病疫情报告落实差。  

突发公共卫生、流感监测及传染病报告管理方面:由于市疾控中心人员编制少,还要承担三个园区基层疾控工作,加之新冠肺炎防控的压力,导致市疾控中心在疾病控制工作中长期超职责工作,存在防控隐患。  

六、下一步工作措施  

(一)加强领导,进一步落实政府承诺。  

(二)进一步明确结核病防治服务体系各机构职责任务,强化各部门的沟通协调。  

(三)加大综合防治力度,规范治疗管理病人.  

(四)建立多部门合作的良性机制,动员社会组织参与结核病健康促进工作,争取健康促进工作常态化。  

(五)加强实验室建设,提高检测能力。  

(六)认真贯彻执行学校结核病防控工作规范(2017年版)、中国学校结核病防控指南(2020版),加强学校结核病防控。  

(七)加强结核病和艾滋病双重感染、流动人口、老年人、糖尿病等重点人群结核病防治。  

(八)各县(市、区)加强对医疗机构报告转诊工作指导督导,定期开展漏报漏登调查,提高报告质量。  

(九)按照国家相关法律法规,严格属地化管理,市疾控中心切实承担市级疾控的工作职能,不逾越工作职能承担基层的工作。  

  

  

  


美沙酮门诊工作运转经费项目  

2020绩效评价报告  

一、基本情况  

遂宁市社区药物维持治疗门诊隶属于遂宁市疾病预防控制中心,于2008年成立,共有专业技术人员4名:其中1名护士,1名药士,1名药师,1名主治医师。2020年累计治疗991人次,日门诊量108人次。  

二、评价工作开展情况  

通过对滥用阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗,以减少他们对阿片类物质的依赖,减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引起的违法犯罪,使阿片类物质成瘾者回归社会。  

三、综合评价结论  

2020年对吸毒人员开展以针具交换、转介美沙酮治疗为主的综合干预。据估算,2020年门诊美沙酮用药量为2282606ml,相当于减少海洛因交易约22.83千克,减少毒资消耗达913.04万元。完成市食药局药物滥用监测任务563例,社区药物维持治疗率达到91.61%。  

四、绩效评价分析  

(一)项目资金分析  

该项目当年财政安排经费4万,实际到位4万。并完全按照年初财政项目预算资金使用。严格按照项目资金管理的相关要求,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,杜绝挤占、截留、挪用等现象发生,提升资金使用效益。  

(二)项目工作分析  

在减少毒品危害、预防艾滋病传播方面取得了显著成绩。实现了“减少阿片类物质滥用、减少艾滋病传播相关危险行为、减少违法犯罪、恢复滥用阿片类物质成瘾者的社会功能”的四大目标。  

五、存在主要问题  

宣传力度、广度有待加强;新入组质量人数有待增加。  

六、相关措施建议  

加大宣传力度,让我市美沙酮维持治疗惠及更多的阿片类物质成瘾者,取得更好的社会

  

  

遂宁市基本公共卫生服务运转经费项目  

2020绩效评价报告  

一、基本情况  

为确保基本公共卫生服务工作的顺利实施和顺利推进,对全市基本公共卫生服务项目工作进行安排和部署,完成年初预期目标和工作任务。  

二、评价工作开展情况  

健康档案建档人数3116351份,建档率97.33%。建立电子档案3113111份,电子健康档案建档率97.22%。开展了全市县域、项目全覆盖的绩效评价工作,涉及21个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)。对全市25家基层医疗机构进行现场督促指导。开展2期基公卫专业人员培训110人,3期社会卫生员培训566人。  

三、综合评价结论  

通过项目的实施,促进了城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质起到重要促进作用,取得的经济效益主要降低了居民发病率,减小了患大病、重病的危险,极大地提高了城乡居民的生活质量。  

全市制定各级实施方案,创新了三级管理工作模式。加强乡镇卫生院(社区卫生服务中心)公共卫生科标准化建设。蓬溪县创新村医集中办公,“县管镇用”服务模式,得到省指导中心的肯定。  

绩效评价分析  

利用遂宁市广播电视台覆盖范围广、收听收看率高的优势,在遂宁电视台综合频道、公共频道及遂宁人民广播电台FM99.7和FM106.5,遂宁人民广播电台阳光直播间、听遂宁官微等媒体,通过播放服务对象、服务内容及工作动态等方式,广泛开展宣传教育活动。增强群众的参与度,提高群众核心信息知晓率,促进了城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念,减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行,取得的经济效益主要降低了居民发病率,减小了患大病、重病的危险,极大地提高了城乡居民的生活质量。  

存在的主要问题  

我市国家基本公共卫生服务项目工作取得了一定成绩,但通过日常督导检查、绩效考核和信息报送,暴露出我市基层卫生医疗单位的基本公共卫生服务工作中仍还存在的一些问题。  

1.信息化建设严重滞后。基本公共卫生服务项目信息系统未与免疫规划、精神卫生、妇幼保健等专业信息系统有效对接,导致统计口径不一。部分机构未开通“互联网+家庭医生签约”,导致电子健康档案使用率低。  

2.医防脱节现象严重。部分基层医疗卫生机构把临床医疗和公共卫生人员分开,各自为政,未能真正做到医防结合。公卫服务和家庭医生签约服务内容停留在填报表、统数据,跟踪管理和健康指导不够,群众获得感较差。临床医生对慢性病等重点人群管理少。  

  

  

 

放射工作人员体检项目  

2020绩效评价报告  

一、基本情况  

根据《放射诊疗管理规定》《中华人民共和国职业病防治法》等相关法律法规要求,2019年中心开展全市放射工作人员职业健康检查,共体检768人,经费开支共计59万元。2019年预算经费49万元,资金缺口10万元,2020年财政补齐项目资金10万元。  

二、评价工作开展情况  

充分使用专项经费,工作开展情况能满足全市放射工作人员职业健康检查需求。共计体检768人(放射工作单位中共有127家放射诊疗机构,健康检查754人),其中岗前体检104人、在岗体检655人(诊断放射学380人、牙科放射学20人、核医学7人、放射治疗37人、介入放射学188人、工业应用14人、其他9人)、离岗体检9人;周期内完成113名介入、核医学放射工作人员外周血淋巴细胞染色体畸变分析,未发现异常。  

三、综合评价结论  

为加强全市放射诊疗机构放射工作人员职业健康管理工作提供了技术支撑,有效保障了全市放射工作人员职业健康。  

四、绩效评价分析  

为加强全市放射诊疗机构放射工作人员职业健康管理工作,督促各放射诊疗机构做好本机构放射工作人员的岗前培训、在岗培训、职业健康检查和个人剂量监测等相关工作,及时办理放射工作人员证提供了有力的技术支撑,有效保障放射工作人员职业健康,防止职业性反射性疾病的发生。  

五、存在主要问题  

区内新增放射人员较多,可能存在预算经费不充足的问题。  

六、相关措施建议  

建议增加预算保证全市放射工作人员体检顺利进行。  

  

   

五部分 附表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、出决算表  

四、政拨款收入支出决算总表  

五、政拨款支出决算明细表  

六、般公共预算财政拨款支出决算表  

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表  

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表  

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

十四有资本经营预算财政拨款支出决算表  

  



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