遂宁市紧急医疗救援中心
2025年单位预算
目 录
第一部分单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市紧急医疗救援中心
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 遂宁市紧急医疗救援中心职能简介
遂宁市紧急医疗救援中心负责全市120急救的组织 、协调、调度和指挥。开展院前急救及转运,急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流;负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告,与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。
(二)遂宁市紧急医疗救援中心2025年重点工作
1.积极组织协调全市急救网络医院急救资源,及时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务,开展院前急救服务,确保急救绿色通道通畅。
2.做好120平台建设维护工作,维护好系统设备,确保“120”24小时畅通。
3.加强指挥调度力度,为群众提供及时准确的急救医疗服务。
4.进一步加强指挥调度质控,保证指挥调度质量,加强院前急救体系建设,强化急救网络医院质控,提升“院端”服务能力和水平。积极开展急救知识“五进”活动,提升急救知识社会普及率。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市紧急医疗救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市紧急医疗救援中心2025年收支总预算463.86万元,较2024年收支预算总数增加66.55万元,主要是人员经费和项目经费的增加。
(一)收入预算情况
遂宁市紧急医疗救援中心2025年收入预算463.86万元,其中:一般公共预算拨款收入463.86万元,占100%。
(二)支出预算情况
遂宁市紧急医疗救援中心2025年支出预算463.86万元,其中:基本支出384.56万元,占82.90%;项目支出79.30万元,占17.10%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心,2025年财政拨款预算463.86万元,较2024年增加66.55万元,主要是人员经费和项目经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入463.86万元;支出包括:社会保障和就业支出36.64万元、卫生健康支出396.54万元、住房保障支出30.68万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市紧急医疗救援中心,2025年一般公共预算当年拨款463.86万元,较2024年增加66.55万元,主要是人员经费和项目经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出36.64万元,占7.90%;卫生健康支出396.54万元,占85.49%;住房保障支出30.68万元,占6.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为35.50万元,主要用于:缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2025年预算数为381.00万元,主要用于基本支出:人员经费支出和日常经费支出,项目支出:120指挥调度系统运行经费支出。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为1.14万元,主要用于:退休人员的活动经费和医疗补助。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数15.55万元,主要用于:缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数30.68万元,主要用于:缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2025年一般公共预算基本支出384.56万元,其中:
人员经费333.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费、医疗费补助。
公用经费50.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管理费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2025年“三公”经费财政拨款预算数6.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
(一)2024年、2025年均未安排预算因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于会务接待、接受检查指导或因处理紧急、重大以及突发性事件等公务活动支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算增加3万元。主要原因是现有编制车辆3台,原预算经费不足以满足日常工作开展的需求,故申请增加预算3万元。
部门现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,其他车型3辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费6万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障工作正常开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.5万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费1.5万元。
(一)会议费与2024年预算持平,均无预算会议费。
(二)培训费与2024年预算持平。均无预算会议费。
(三)差旅费较2024年预算下降0.5万元,下降率25%。主要原因是根据实际情况调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
遂宁市紧急医疗救援中心2024年政府采购项目为公务用车运行维护费,安排政府采购预算5.39万元。用于公务用车的燃油费、维修维护保养费、车辆保险费使用。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年,遂宁市紧急医疗救援中心共有车辆3辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年遂宁市紧急医疗救援中心开展绩效目标管理的项目24个,涉及预算463.86万元。其中:人员类项目10个,涉及预算334.03万元;运转类项目13个,涉及预算50.53万元;特定目标类项目1个,涉及预算79.30万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。