第一部分 单位概况
一、职能简介
我中心是从事基本公共卫生服务的公益性事业单位。主要职责包括传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;以及其他疾病预防控制工作。
二、2021年重点工作完成情况
经过全中心干部职工的共同努力,中心疾病预防控制工作取得了新的成效;一是扎实做好免疫规划工作,疫苗针对传染病控制效果明显。2021年在各级党委、政府的领导下,全市既完成了艰巨的新冠病毒疫苗接种工作,又扎实推进了免疫规划疫苗接种工作。全市2021年麻疹、风疹、流行性腮腺炎、百日咳、乙脑等疾病得到有效控制,连续13年无流脑病例,37年无白喉病例发生,29年无脊髓灰质炎病例,全人群新冠病毒疫苗接种超480万剂次。全市免疫规划工作质量得到了逐步提高,社会效益取得了很大进步。接种率继续保持在95%以上。二是强化传染病报告管理,防治成效明显提升。2021年遂宁市无甲类传染病报告,共报告乙丙类传染病21种13943例,发病率437.22/10万,发病率较去年同期上升20.51%;死亡数101例(均是乙类传染病,其中艾滋病99例、乙肝和肺结核各1例),较去年同期下降17.21%。发病率在全省排名第14位。新冠肺炎、流感、手足口病等监测工作有序开展。三是艾滋病防控成效突飞猛进。中心按“三线一网底”工作机制履行牵头职责,落实各项综合防控措施,各项工作稳步推进,我市艾滋病疫情在继去年首次小幅下降的基础上下降幅度有所增大,2021年新报告病例992例,比去年同期下降21.89%,全市检测覆盖率36.66%,治疗覆盖率95.82%,治疗成功率95.14%,核心考核指标全面达标。四是结核病防控稳步推进。全市建成了结核病防治新型服务体系,组织开展“3.24世界防治结核病日”健康宣传活动亮灯行动,获省级“优秀组织奖”。全市共报告学生病例87例(含外地学校30例),累计处置本市学校结核散发疫情57起(市本级38起),未报告学校结核病突发公共卫生事件,结核病报告发病率(按审核日期)47.66/10万,较去年同期下降8.54%。所有防控目标、考核指标均如期完成。五是地慢病防治工作有序开展,防治成效逐步显现。完成了5名麻风病现症患者和49名存活病人随访管理,联合化疗覆盖率达100%;完成了疟疾、黑热病、包虫病流调和随访管理工作;继续达到碘缺乏病消除状态,碘盐覆盖率99.6%,合格碘盐食用率98.14%,碘盐合格率98.53%。2021年“三减三健”行动在全市5个县(市、区)顺利开展。船山区《打造健康教育特色,促进学生健康成长》,被四川省疾控中心收录到2021年精选案例。死因、肿瘤、儿童口腔干预、心血管病高危人群早期筛查与综合干预完成目标。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6421.32万元。与2020年相比,收、支总计减少了9934.45万元,减少60.74%,其中收入减少6269.96万元,支出减少3664.49万元,主要变动原因是2021年较2020年减少政府性基金收支。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计2572.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2508.59万元,占97.51%;事业收入1.01万元,占0.04%;其他收入63.14万元,占2.45%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3848.58万元,其中:基本支出1192.24万元,占30.98%;项目支出2656.35万元,占69.02%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计6097.43万元,其中财政拨款收入2508.59万元,财政拨款支出为3588.84万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计减少9779万元,减少61.59%,其中财政拨款收入减少5981万元,财政拨款支出减少3798万元。主要变动原因是2021年较2020年减少政府性基金收支。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3588.84万元,占本年支出合计的93.25%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1292万元,增加56.25%。主要变动原因是2021年增加实验室建设资金及相关专项资金。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3588.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出138.85万元,占3.87%;卫生健康支出(类)支出3358.83万元,占93.59%;住房保障支出(类)支出91.16万元,占2.54%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3588.84万元,完成预算100.00%。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为10.98万元,完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为121.89万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为5.97万元,完成预算100%。
4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):支出决算为1004.27万元,完成预算100%。
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为316.70万元,完成预算100%。
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为634.93万元,完成预算100%。
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为16.56万元,完成预算100%。
8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为3.11万元,完成预算100%。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为47.57万元,完成预算100%。
10. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为8.53万元,完成预算100%。
11. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为1327.16万元,完成预算100%。
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为91.16万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1183.74万元,其中:人员经费1040.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费142.94万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为21.31万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算19.79万元,占92.87%;公务接待费支出决算1.52万元,占7.13%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.公务用车购置及运行维护费支出19.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加5.64万元,增加39.86%。主要原因是公务用车燃油费增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车3辆、其他车型4辆。
公务用车运行维护费支出19.79万元。主要用于送样、督导、培训、采样等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出1.52万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.25万元,增加19.68%,主要原因是增加公务接待。
其中:国内公务接待支出1.52万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待16批次,139人次(不包括陪同人员),共计支出1.52万元,具体内容包括:接待省卫健委关于项目资金使用情况的调研0.08万元、接待全省学校结核病防控工作调研0.05万元、接待省卫健委对我市新冠接种工作督导0.10万元、接待广元疾控中心医会学参观学习0.07万元、接待职业卫生技术评审0.08万元、接待放射性本底监测0.18万元、接待新冠疫苗驻点工作进驻我市督导新冠疫苗接种工作0.08万元、接待省疾控专家赴四川省飞帆科技有限公司开展职业危害因素现场调查0.07万元、接待省职辐所0.06万元、接待省疾控关于传染病信息报告管理与疾病信息工作评估及全国传病染调查省级复核工作0.12万元、接待省重传、三线艾滋病防治工作联合暗访0.20万元、接待省学校结核病防控工作措施落实情况开展秋季暗访调研0.11万元、接待省卫委建开展2021年度职病业防治项目及省级健康企业创建工作现场调研0.12万元、接待省卫健委新冠疫苗和国家免规疫苗接种率抽样调查工作0.10万元、接待省疾控关于2021年职业病防治项目工作0.06万元、接待遂宁市市场监管局关于开展食品检验检测能力提升0.04万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,遂宁市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,与2020年相比无增减。
(二)政府采购支出情况
2021年,遂宁市疾病预防控制中心政府采购支出总额672.03万元,主要用于检验检测设备采购等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,遂宁市疾病预防控制中心共有车辆7辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“市本级重大公共卫生专项”、“美沙酮门诊运行成本费”、“疾控预防辅助服务”、“疾控机构检验检测设备运转保障专项”、“卫生监测、从业人员健康体检运行成本费”、“放射工作人员体检项目”开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市疾病预防控制中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件1(第四部分)。对5个项目开展绩效评价《市本级重大公共卫生专项2021年绩效评价报告》、《美沙酮门诊运行成本费2021年绩效评价报告》、《疾控预防辅助服务2021年绩效评价报告》、《疾控机构检验检测设备运转保障专项2021年绩效评价报告》、《卫生监测、从业人员健康体检运行成本费2021年绩效评价报告》见附件2(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如美沙酮门诊服药费等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反应卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反应基本公共卫生服务支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
18.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):反应其他用于医疗补救助方面的支出。
19.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反应其他用于卫生健康方面支出。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市疾病预防控制中心
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、基本职能及机构人员情况
遂宁市疾病预防控制中心于2002年8月在原市卫生防疫站基础上撤并组建成立,是市政府举办的财政全额拨款的公益一类卫生事业单位,接受同级卫生行政主管部门管理和上级疾病预防控制机构业务指导,依法承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价等公共卫生职能。
中心现有编制72名,内设科室12个,2021年初在编在岗人员 67人,本年新进3名人员,1名辞职,0名退休,1名开除,1名调出,2021年末在编在岗65人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。本年收入财政预算安排1066.64万元,上年收入预算安排977.28万元,本年较上年增加89.36万元,增幅9.14%。
本年支出财政预算安排2535.36万元,上年支出预算安排977.28万元,本年较上年增加1558.08万元,增幅159.43%。
(二)收入支出预算执行情况
执行过程中调整后本年财政预算数为2508.59万元,上年调整后财政预算数为8843.71万元,较上年减少6335.12万元,降幅71.63%,其原因为本年减少新办公大楼其他资本性收入5000万元、抗疫特别国债专项收入90万元、公共卫生体系建设和疫情防控能力救治体系专项资金640.79万元等
执行过程中调整后本年支出财政预算数为3588.84万元,上年执行过程中调整后财政预算数为7513.07万元,较上年减少3924.23万元,降幅52.23%,其原因为本年减少新办公大楼其他资本性支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门整体收入支出情况
1.本年度财政拨款收入2508.59万元,其中基本收入1107.33万元,项目收入1401.26万元。
2.本年度财政拨款支出3588.84万元。其中基本支出1183.74万元,其中人员经费1040.80万元、公用经费142.94万元;项目支出2405.10万元。
工资福利支出981.01万元,包括在编在岗人员67名及财政补助长期临聘人员职工的工资、津贴、保险、公积金、目标奖等;商品与服务支出1166.81万元,其中包括办公费、水费、电费、差旅、会议、劳务费、专用材料费等;对个人和家庭的补助支出68.32万元;资本性支出1372.70万元。
(二)项目资金管理及重点工作完成情况
1.艾滋病防治方面:在重点场所针对重点人群开展知识讲座和道德警示教育,通过各类活动的开展,有效地扩大了宣传覆盖面,提高了公众对艾滋病、性病的认识,普及艾滋病、性病防治知识,我市各类人群艾滋病知晓率均得到了显著提升。
2.结核病防治方面:通过该项目的实施,有了结核病等重点疾病防治工作经费支持,较好地完成了省、市级年度结核病防治目标任务和《四川省遏制结核病实施方案》指标任务。强化了结核病健康教育,营造了全民防治结核病的意识、提高了大众人群结核病防治核心信息知晓率。
3.突发公共卫生、流感监测及传染病报告管理:落实各项防控措施,包括新冠肺炎在内的突发公共卫生事件得到有效处置。由于疫情早期监测和处置工作开展较好,全市未发生流感样病例暴发疫情;人感染禽流感外环境及职业人群监测采样均保质保量完成。鼠疫、霍乱、手足口病等重点传染病的监测、预警、报告、物资保障等各项措施得到有效落实,项目工作完成较好。
四、存在的问题
预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出。
五、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评
|
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主管部门及代码
| 遂宁市卫生健康委员会358001
| 实施单位
| 遂宁市疾病预防控制中心
| |||
项目预算 | 预算数:
| 225.61
| 执行数:
| 134.16
| ||
其中:
财政拨款
| 225.61
| 其中:
财政拨款
| 134.16
| |||
其他资金
| 0
| 其他资金
| 0
| |||
年度总体目标
完成情况
| 预期目标
| 目标实际完成情况
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1. 近视眼筛查监测学校34所,学生8800人。
2. 按照《2021年四川省品安全监测方案》、《2021年遂宁市食品安全监测方案》开展食品污染物、有害因素监测食源性疾病监测。
3. 开展重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、职业性放射性疾病监测、放射性危害因素监测,保护有毒有害作业劳动者健康权益。
4. 开展全市碘缺乏病监测工作培训
5. “5.15”全国碘缺乏病预防宣传活动
6. 碘缺乏病现场监测工作及8-10岁儿童甲状腺B超检测,监测现场督导及质控
7.
| 1. 近视眼筛查监测学校35所,学生11001人。
2. 按照食品安全风险监测方案100%完成。
3. 完成了重点职业病监测审核职业健康检查个案16765条、尘肺随访38例、尘肺主动监测220例、完成工作场所职业病危害因素监测126家、职业性放射性疾病监测完成7家哨点医院职业健康管理、完成6家哨点医院医用辐射监测、30家放射诊疗机构基本情况调查、15家非医疗机构基本情况调查,10家非医疗机构放射性危害因素监测工作,为卫生行政执法提供了技术支撑,最大限度保护了劳动者的健康权益。
4. 地方病预期目标均已完成
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年度绩效指标完成情况
| 一级
指标
| 二级
指标
| 三级
指标
| 预期指标值
| 实际完成指标值
| |
完成
指标
| 数量指标
| 近视眼筛查人数
| 8800人
| 11001人
| ||
食品中化学污染物和有害因素监测任务完成率
| 100%
| 100%
| ||||
食品微生物及其致病因子监测任务完成率
| 100%
| 100%
| ||||
食源性疾病监测任务完成率
| 100%
| 100%
| ||||
重点职业病监测
| 完成辖区内重点职业病监测
| 审核职业健康检查个案16765条、疑似职业病3例(疑似水泥尘肺1例,疑似矽肺2例)职业病病例1例(矽肺1例),农药中毒病例138例,职业病危害因素监测卡18张尘肺随访38例、尘肺主动监测220例
| ||||
工作场所职业病危害因素监测
| 完成辖区内112家企业职业病危害因素监测
| 完成126家企业职业病危害因素监测
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职业性放射性疾病监测
| 完成7家哨点医院职业健康管理监测
| 完成7家哨点医院职业健康管理监测
| ||||
放射性危害因素监测
| 按照方案要求完成辖区内基本情况调查以及哨点单位放射性危害因素监测
| 完成6家哨点医院医用辐射监测、30家放射诊疗机构基本情况调查、15家非医疗机构基本情况调查,10家非医疗机构放射性危害因素监测工作
| ||||
地方病核心指标监测率
| 完成8-10岁儿童1000人(其中200人作甲状腺B超检测)及孕妇500人的盐、尿样采集及检测
| 全部100%完成
| ||||
质量指标
| 近视眼筛查方案要求体检项目
| 方案要求项目全部体检
| 完成
| |||
按照食品监测方案要求按时按量进行采样检测
| 符合要求
| 符合要求
| ||||
合格碘盐食用率
| >90%
| 达到90%以上
| ||||
时效指标
| 近视眼筛查数据报送时间
| 2021年11月1日
| 2021年11月1日前完成
| |||
时效指标
| 食品风险监测项目完成时间
| 2021年12月底前完成项目所有任务
| 2021年12月底前完成项目所有任务
| |||
碘缺乏监测任务完成时间
| 9月30日前完成本年度监测
| 按时完成
| ||||
成本指标
| 食品采样经费、食品项目、食源性疾病病例样本检验经费
| 符合要求
| 符合要求
| |||
效益 | 经济效益指标
|
|
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| ||
社会效益指标
| 近视筛查情况
| 近视真实情况
| 2021年学生总体近视率为54.74%
| |||
保障人民群众食品安全
| 持续改进
| 符合要求
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开展5.15宣传活动
| 提升公众正确储存、食用合格碘盐预防碘缺乏病
| 持续增强公众意识
| ||||
生态效益 指标
| 食品安全风险监测
| 为制定食品安全相关标准提供依据,保障食品安全及人民群众身体健康
| 符合要求
| |||
可持续影响指标
| 近视筛查情况
| 有所下降
| 2021年在2020年基础上下降了2.28%
| |||
满意 | 满意度
指标
| 服务对象满意度
| 100%
| 服务对象满意度100%
| ||
附表1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表