第一部分 单位概况
一、主要职责............................................................................1
二、机构设置............................................................................1
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明................. ..........2
二、收入决算情况说明........................................2
三、支出决算情况说明............................ ........3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... .........4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... ......6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............. ..........9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................9
十、其他重要事项的情况说明..................................9
第三部分 名词解释............................. ....11
第四部分 附件..................... ................14
第五部分 附表........................................17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
计生协是党领导的群团组织。随着生育政策不断调整完善,计生协必须加强改革创新、转变工作职能,不断改进工作方式和方法,切实承担好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点任务,做好家庭健康促进等直面群众、服务性强的重点工作,更加注重生育关怀、家庭健康、家庭发展、家庭文明,以及优生优育相关的特殊疾病防控,科学引导群众的生育意愿、做好生育服务,提高人口素质。发挥计生协的独特优势,按照“党政所急、群众所需、协会所能、不可替代”的原则,有序承接政府转移的服务职能。
计生协2022年新增编制1个,设副秘书长职务1个。目前在编3人,其中乡科级正职1人,三级主任科员1人,一级科员1人,空编1人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计61.54万元。与2021年相比,收、支总计各减少29.75万元,下降33%主要变动原因是本年度2月—10月在编仅2人,人员、日常及项目经费均有减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计60.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入60.25万元,占99.75%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.15万元,占0.25%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计60.40万元,其中:基本支出43.09万元,占71%;项目支出17.31万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计60.25万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少15.11万元,下降20%。主要变动原因是本年厉行节约,人员、日常及项目经费均有减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出60.25万元,占本年支出合计的99.75%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.71万元,下降16.27%。主要变动原因是本年厉行节约,人员、日常及项目经费均有减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出60.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.59万元,占4%;卫生健康支出54.66万元,占91%;住房保障支出3万元,占5%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为60.25万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为2.59万元,完成预算100%。
2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为34.93万元,完成预算100%。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):支出决算为0.86万元,完成预算100%。
4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.10万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.56万元,完成预算100%。
6.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 支出决算为17.21万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为3万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出42.94万元,其中:
人员经费36.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费6.81万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%,较上年增加0.03万元,增长43%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元,增长43%。主要原因是本年接待批次及人数较去年多。其中:
国内公务接待支出0.1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.1万元,具体内容包括:接待其他市州协会莅遂调研学习用餐费及上海医大一行。
外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,遂宁市计划生育协会机关运行经费支出6.81万元,比2021年减少1.77万元,下降20.63%。主要原因是本年2月—10月在编仅2人,人员及日常经费均有减少。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,遂宁市计划生育协会会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,遂宁市计划生育协会会共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对计生宣传及帮扶项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对该项目开展绩效监控,组织开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。