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遂宁市紧急医疗救援中心2022年部门预算

来源:遂宁市卫健委 发布时间:2022-06-13 09:24 浏览次数: 字体: [ ] 打印

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第一部分单位预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、收支预算情况说明  

三、财政拨款收支预算情况说明  

四、一般公共预算当年拨款情况说明  

五、一般公共预算基本支出情况说明  

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

八、政府性基金预算支出情况说明  

九、国有资本经营预算支出情况说明  

十、其他重要事项的情况说明  

十一、重要名词解释  

第二部分单位预算相关报表  

表1. 单位收支总表  

表1-1. 单位收入总表  

表1-2. 单位支出总表  

表2. 财政拨款收支预算总表  

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)  

表3. 一般公共预算支出预算表  

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表  

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表  

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表  

表4. 政府性基金支出预算表  

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表  

表5. 国有资本经营预算支出预算表  

第三部分单位预算绩效目标表  

表1. 单位整体支出绩效目标表  

表2. 单位预算项目支出绩效目标表 


遂宁市紧急医疗救援中心  

2022年单位预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

(一) 遂宁市紧急医疗救援中心职能简介  

遂宁市紧急医疗救援中心负责全市120急救的统一调度、统一指挥,开展院前急救及转运,急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流,负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告,与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。  

(二)遂宁市紧急医疗救援中心2022年重点工作  

1.积极组织协调全市急救网络医院急救资源,保证120指挥调度平台平稳运行,开展院前急救服务,确保急救绿色通道通畅。  

2.做好办公楼整体搬迁以及新120指挥调度平台建设,力争年内建成并投入使用。(2022年预算外新增项目。)  

3.强化院前服务能力,提高院前急救服务质量。  

4.加强宣传培训,提高急救知识社会普及率。  

5.按要求做好疫情防控工作。  

二、收支预算情况说明  

按照综合预算的原则,遂宁市紧急医疗救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。遂宁市紧急医疗救援中心2022年收支总预算338.90万元,较2020年收支预算总数增加29.80万元,主要是在职人员自动匹配的保险费用增加。  

(一)收入预算情况  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年收入预算338.9万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入338.9万元,占100%。  

(二)支出预算情况  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年支出预算338.9万元,其中:基本支出313.48万元,占92.50%;项目支出25.42万元,占7.5%。  

三、财政拨款收支预算情况说明  

遂宁市紧急医疗救援中心,2022年财政拨款预算338.90万元,较2021年增加29.8万元,主要是在职人员自动匹配的保险费用增加。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入338.90万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出25.72万元、卫生健康支出282.92万元、住房保障支出30.25万元。  

四、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况  

遂宁市紧急医疗救援中心,2022年一般公共预算当年拨款338.90万元,较2021年增加29.80万元,主要是在职人员自动匹配的保险费用增加。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况  

社会保障和就业支出25.72万元,占12.25%;卫生健康支出282.92万元,占78.82%;住房保障支出30.25万元,占8.93%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为25.72万元,主要用于:缴纳在职人员的单位部分养老保险。  

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)2022年预算数为267.13万元,主要用于职工人员经费支出、日常经费支出以及120指挥调度系统运行经费、突发事件应急处置及应急物资支出。  

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数15.79万元,主要用于:缴纳在职人员的单位部分医疗保险。  

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数30.25万元,主要用于:缴纳在职人员的单位部分住房公积金。  

五、一般公共预算基本支出情况说明  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年一般公共预算基本支出313.48万元,其中:  

人员经费270.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。  

公用经费42.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行维护费3万元。  

(一)2022年未预算因公出国(境)经费。  

(二)公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。  

2022年公务接待费计划用于会务接待、公餐宴请、或因处理紧急、重大以及突发性事件,造成工作人员误餐等。  

(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是加强车辆管理,厉行节约等措施。  

部门现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆,其他车型3辆。  

2022年安排公务用车购置费0万元。  

2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障院前急救及转运,急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流,负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告。  

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.45万元,其中:会议费0万元,培训费2.41万元,差旅费2.04万元。  

(一)会议费较2021年预算与预算持平。  

(二)培训费较2021年预算增长3.4%。主要原因是财政自动匹配培训费增加。  

(三)差旅费较2021年预算增长36%。主要原因是增加职工业务培训,加强继续教育;网络医院督查增加。  

八、政府性基金预算支出情况说明  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

九、国有资本经营预算支出情况说明  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费  

遂宁市紧急医疗救援中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。  

(二)政府采购情况  

遂宁市紧急医疗救援中心2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2021年底,遂宁市紧急医疗救援中心所属各预算单位共有车辆3辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。  

(四)绩效目标设置情况  

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年遂宁市紧急医疗救援中心全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。  

十一、名词解释  

(一)一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。  

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(五)“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

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